![]() |
|
|
Nye millionunderskudd i Øvre Eiker Av Roy Hansen, 27.09.10 Øvre Eiker kommune bruker nå langt mer penger enn det politikerne har vedtatt som ramme for driften. I rådmannens rapport for andre tertial anslås det et merforbruk på vel 20 mill. kroner. Tross flere forsøk på å få med pengebruken i kommunen, lykkes det ikke kommunen å holde budsjettene.
Øvre Eiker kommune pleier å komme ut av året med økonomien i noenlunde orden, til tross for at det også tidligere år har sett skummelt ut på høstparten. Årets høst blir ikke mindre spennende enn tidligere i så måte. Kommunen styrer nemlig mot en underskudd på vel 20 mill. kroner slik det ser ut nå. Og det skjer til tross for at skatteinngangen er langt bedre enn forventet.
Det er flere seksjoner som kjører med for stor fart i kommunen. En av dem som ikke har klart å holde budsjettene er vei og park. De står alene for en budsjettsprekk på tre mill. kroner. Bygningsmassen til kommunen koster også langt mer enn budsjettert og også her er sprekken på tre mill. korner. Omsorg og omsorgsboliger står for den nest største sprekken i forhold til budsjett. Her er det fire mill. kroner i merforbruk. Det forventes å brukes over 153 mill. kroner på denne sektoren i år. Men den største sprekken er det helse og sosialtjenestene som står for. De ligger an til et merforbruk på ikke mindre enn 8,9 mill. kroner og vil lande på et forbruk på vel 83 mill. kroner. Formannskapet skal behandle de mildt sagt dystre tallene førstkommende onsdag. Der vil nok politikerne igjen understreke behovet for budsjettdisiplin, men det har de sagt en rekke ganger over de siste årene uten at det har fått noen som helst virkning eller konsekvenser. Helse og sosial har vært en gjenganger sammen med vei og park i så måte. Når det gjelder helse og sosial er det meste de driver med lovpålagte oppgaver og dette brukes som et argument for at det er vanskelig å spare inn på forbruket. Når det gjelder vei og park er situasjonen annerledes, og avdelingen har tidligere fått kritikk for ikke å ha innfridd kravene, blant annet ved ikke å delta i det såkalte modellkommuneforsøket. Inneværende år har de deltatt og dette arbeidet skal presenteres i to rapporter. Men rapportene, som skulle vært ferdige i april, kommer tidligst i desember. Det forventes ikke noen store innsparinger som følge av dette arbeidet inneværende år. Her er rådmannens forslag til justeringer av budsjettet - 5.901.000 kroner: Skatteinntektene økes og inntektsutjevningen reduseres tilsvarende. - 448.000 kroner: Økning i flyktningetilskuddet. - 500.000 kroner: Økning i renteinntekter og aktiv forvaltning. - 1.214.000 kroner: Økning i avdrag på investeringslån som følge av økte avskrivninger. - 3.742.000 kroner: Bruk av ubundne avsetninger. Tilbakeføring av avsetning foretatt 1. tertial som følge av reduserte rentekostnader. - 1.000.000 kroner: Bruk av bundne fond til VA og tilsvarende økning på ramme VA. - 724.000 kroner: Reduksjon i ansvar 100 Reguleringspremie/premieavvik. - 1.100.000 kroner: Øning i ansvar 20 Bygninger på grunn av økte festeavgifter til Opplysningsvesenets fond. - 1.000.000 kroner: Økning i ramme ansvar 50 Omsorg på grunn av overbelegg på Eikertun. - 2.100.000 kroner: Økning ramme ansvar 70 Helse og sosial på grunn av økt press på barnevernstjenesten og herav 519.000 kroner til endring fysioterapitilskuddet. I 2010 ble rammetilskuddet økt med dette beløpet som følge av en omlegging i tilskuddet til private fysioterapeuter. Eksakt beløp pr kommune er ikke beregnet før nå. Endringer i investeringsbudsjettet - 165.842 kroner: Egenkapitalinnskudd i KLP må dekkes i investeringsregnskapet og kan ikke dekkes av lånemidler. Beløpet finansieres fra prosjekt 5110 Frigjorte pensjonsmidler på investeringsfond vedtatt. - 18.047 kroner: Redusert eierandel i Vestviken 110 IKS overføres til investeringsfond fritt. - 200.000 kroner: Prosjekt 5307 Utviklings-/reg. kostnader Dunserud finansieres fra prosjekt 121001 Utvikling og reguleringsprosjekter. - 172.000 kroner: Prosjekt 201003 Varebil finansieres fra prosjekt 6131 Påkostninger bygg. - 11.900 kroner: Merforbruk på prosjekt 221001 Båt og brygge HC dekkes av prosjekt 220998 – trafikksikkerhetstiltak. - 342.000 kroner: Merforbruk på prosjekt 230914 Kantum hovedledninger dekkes fra prosjekt 230907 Dunserud – eksterne vann- og avløpsanlegg. - 46.000 kroner: Merforbruk på prosjekt 230915 Loejordet vann- og avløpsanlegg dekkes fra prosjekt 230907 Dunserud – eksterne vann- og avløpsanlegg. - 1.822.000 kroner: Restfinansiering på prosjekt 230907 Dunserud – eksterne vann- og avløpsanlegg overføres til prosjekt 230999 Ledninger og kummer vann og avløp. - 400.000 kroner: Disponeres til riving av hus i Knivedalen, jf PS 107/10. Finansiering foreslås senest ved årsavslutningen. « Tilbake |
![]() |
MENINGSMÅLING ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|